
强化内部审计 为医院高质量发展保驾护航
2月20日下午,我院召开2025年度内部审计委员会会议,全面总结2024年医院内部审计工作成效,系统部署2025年重点任务。党委书记肖春祥出席会议并讲话。会议由党委副书记、院长宣永华主持,医院领导班子成员、内部审计委员会委员及各职能科室负责人参加会议。
会议审议通过了《2025年度内部审计委员会成员调整方案》,进一步优化了委员会职能分工。审计科科长岳卫萍从审计项目完成情况、发现问题整改成效、风险防控体系建设三个方面,系统汇报了2024年医院内部审计工作开展情况,并就2025年审计工作计划作了详细说明。会上,各职能科室负责人围绕审计整改落实、制度流程优化、管理效能提升等议题展开深入讨论。大家一致表示,将严格落实审计整改要求,举一反三完善制度机制,切实把整改成果转化为管理效能。
肖春祥书记在总结讲话中指出,内部审计是医院高质量发展的“免疫系统”,是规范管理、防范风险的核心抓手。过去一年,医院内部审计工作成效显著,但在重点领域监督深度、关键岗位风险防控等方面仍需进一步加强。对做好2025年内部审计工作,肖春祥书记提出三点要求:一是提高政治站位,强化责任担当。各科室要深刻认识审计工作对医院运营安全的重要性,主动接受监督,做到“问题不回避、整改不拖延”,切实筑牢风险防控防线。二是坚持标本兼治,完善长效机制。针对审计发现的制度漏洞,既要立行立改,更要注重源头治理,通过建章立制推动管理提质增效。三是加强协同联动,形成监督合力。审计科要联合监察室、财务科等部门,构建“监督-整改-考核”闭环管理机制,将整改情况纳入科室年度考核,确保“件件有落实、事事有回应”。强调,医院将以审计监督为抓手,持续完善规范、高效、清廉的运营管理体系,为守护人民群众健康、建设高水平现代化医院提供坚实保障。
2025年,医院将重点围绕重大政策落实、重点项目建设、重点资金使用等方面开展审计监督,为医院高质量发展保驾护航。